為進一步加強內(nèi)部審計監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)部審計工作的預(yù)防性作用,提高資金使用效益,促進廉政風險建設(shè),華軒公司財務(wù)科開展財務(wù)內(nèi)部審計工作。
為確保內(nèi)部審計的客觀性、專業(yè)性,華軒公司聘請了第三方審計機構(gòu)配合開展審計工作,此次審計主要針對2023年度單位財務(wù)收支及經(jīng)濟效益情況。通過查閱財務(wù)憑證、賬本、報表、管理制度等資料進行,及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范問題對薄弱環(huán)節(jié)進行了整改,此舉堵塞了制度執(zhí)行和管理中的漏洞,為促進財務(wù)工作規(guī)范有序開展,防范資金風險奠定了基礎(chǔ)。
下一步,財務(wù)科將持續(xù)加大跟蹤問效,并適時開展內(nèi)部審計整改“回頭看”工作,確保問題整改條條有著落,件件有回音,進一步強化內(nèi)部審計整改成效和工作質(zhì)效。